1、在SAP主界面中抬头指令框中输入事务代码MIR7并回车,进入跨工厂采购订单发票预制黢茕茚痔界面进行如下操作①在发票日期内输入当前日期,②在税额栏输入计税税额。③在魇冷钥玫采购订单参考页内选择供应商编号,回车后跳出参考供应商对话框。④在工厂栏选择预制发票方工厂代码。⑤在右下角点击采用按钮;

3、进入下图界面,检查会计科目及金额是否正确,检查完毕点击右上角关闭该窗口;

5、进入预制发票完成界面,在左下角显示凭证编号5105600205已冻结,说明发票预制完成;

7、进入保存采购订单界面,跳出保存文档的对话框,选择保存按钮;
